2022年4月11日至7月8日,云南省审计厅授权曲靖市审计局对我校2019年1月至2021年12月财务管理及往来款情况进行专项审计,并就有关事项进行延伸,于2022年8月30日作出审计决定,出具审计报告,指出学校在财务管理等方面存在9个问题。
学校党委高度重视审计整改工作,把落实审计整改作为一项重大政治任务和重点工作,多次召开审计整改专题会议,深入研究部署整改工作,制定整改工作方案。成立了由党委书记、校长担任组长的专项审计整改工作领导小组,统筹协调审计整改工作。按照“谁分管、谁负责”的原则,设立5个整改工作组,由分管校领导担任组长,亲自部署、监督整改工作。学校相关部门严格按照整改方案开展了为期两个月整改工作,截止2022年10月30日,审计反馈的9个问题,已整改完成7个,阶段性整改完成2个。
通过本次专项审计整改,进一步提高了相关业务人员的政策水平和主动服务师生的意识。学校将以审计整改为重要契机,举一反三,进一步建立健全学校规章制度,补齐制度短板,加强内部控制建设,把解决具体问题与推进制度建设紧密结合。充分发挥好内部监督职能,构建有效的风险防控网络体系,紧紧抓住问题易发多发的重点领域和关键环节,及时封堵体制机制漏洞。建立长效机制,巩固整改成效,将审计整改结果转化为治理效能,为学校各项事业平稳健康发展保驾护航。